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市一院完善内部审计机制,强化内部审计监督
发布日期:2021-06-15 信息来源:市第一人民医院 阅读次数: 字号:【

为进一步贯彻落实国家卫生健康委员会、国家中医药管理局印发的《关于印发公立医院内部控制管理办法的通知》(国卫财务发〔2020〕31号)文件精神,连云港市第一人民医院结合市委巡察反馈问题及外部审计建议,针对性开展系列工作,进一步完善内部审计机制,强化内部审计监督职能,持续推进市委巡察反馈意见整改落实。

一是聚焦职能定位,进一步完善内部控制和内审机制。制定了《连云港市第一人民医院内部控制管理办法》、《连云港市第一人民医院工程建设项目内部审计管理办法》以及基建工程送审流程,从制度层面完善内部控制和内审机制,规范业务行为。

二是落实对重点项目事前、事中、事后监督。针对重点项目,通过常态化事前监督、动态化事中监督、专业化事后监督,积极开展各项工作,形成全过程、全方位的审计监管机制。

三是加强对一般项目重点环节的监督。在明确一般项目重点环节的基础上,积极开展对一般项目重点环节的监管,确保审计质量,做到在重点环节及时发现问题,及时整改问题,全面提升审计监督效果。

四是进一步加强对易发、热点风险点审计。通过梳理医院与经济相关的风险点易发重点环节和重点项目,积极开展对易发、热点风险点的审计,加强风险防控力度。